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山陰縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-11  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

山陰縣人民檢察院2018年度部門決算

第一部分  概況

 

一、本部門職責

 山陰縣人民檢察院作為法律監督機關,在縣委和上級檢察機關的領導下依法獨立行使檢察權,對縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要工作職責是:

(一)依法向縣人民代表大會及其常務委員會提出議案。

(二)領導全院檢察的工作。確定全院檢察工作方針,部署全院檢察工作任務。

(三)對全縣重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴、出庭支持公訴。對偵查和審判工作進行監督。

(四)依法對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

(五)依法對全縣有影響的民事、行政訴訟案件實行法律監督、對檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

(六)開展檢察理論研究,指導檢察機關的理論研究工作。領導全院司法警察工作。

二、機構設置情況

院現設綜合保障部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢務業務管理監督部。

1、綜合保障部并行使辦公室、政工科、法警隊職能。負責財務和裝備規劃保密、檔案、人大聯絡、秘書事務、日常值班、離退休干部管理等工作。負責思想政治、檢務宣傳、組織人事及司法改革工作。負責組織落實《人民檢察院司法警察條例》,保障業務部門司法辦案活動和本院安全保衛工作。

2、刑事檢察部:合并行使偵查監督科、公訴科、未成年人刑事檢察科、刑事執行檢察科職能。負責審查批捕、審查起訴犯罪嫌疑人;監督偵查機關的立案活動偵查活動。出庭代表國家履行公訴職責和審判監督職責;負責犯罪嫌疑人是未成年人的案件;實行捕、訴、監、防一體化負責對刑事執行機關刑罰執行活動實行監督對刑事被執行人合法性權益予以保障等職能。

3、民事行政檢察部負責民事檢察、行政檢察、公益訴訟等檢察工作。負責對同級人民法院民事、行政訴訟活動的法律監督,對民事、行政案件執行活動實施法律監督,辦理本院管轄的民事、行政申訴案件。負責應由本院辦理的民事公益訴訟和行政公益訴訟。辦理本院管轄的公益訴訟申訴案件。

4、檢察業務管理監督部負責案件受理、流轉辦案流程監控業務統計分析涉案財物監管等案件管理職能。負責處理來信來訪受理報案、控告、申訴以及犯罪嫌疑人自首舉報線索初核國家司法救助等職能。負責應本院監察部門履行的職責。負責法律政策研究相關職能;承辦檢察委員會日常工作。

人員情況(截止201812月底)

政法專項編制27人、工勤編制4人編內實有在職人員26;事業編制人員31人,編內實有在職人員31人;退休人員21;書記員4人。

 

第二部分 2018年度部門決算報表

  山陰縣人民檢察院2018年部門決算公開表

部門公開表1:《山陰縣人民檢察院2018年收入支出決算總表》

部門公開表2:《山陰縣人民檢察院2018年收入決算表》

部門公開表3:《山陰縣人民檢察院2018年支出決算表》

部門公開表4:《山陰縣人民檢察院2018年財政撥款收入支出決算總表》

部門公開表5:《山陰縣人民檢察院2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)》

部門公開表6:《山陰縣人民檢察院2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)》

部門公開表7:《山陰縣人民檢察院2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

部門公開表8:《山陰縣人民檢察院2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

部門公開表9:《山陰縣人民檢察院2018年部門決算公開相關信息統計表》

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計948.17萬元。2017年收入總計959.18萬元,2017年相比,收入總計減少11.01萬元,下降1.15%。主要原因是人員減少2018年度支出總計927.54萬元,2017年支出959.18萬元,與2017年相比,支出總計減少31.64萬元,下降3.30%。主要原因人員減少

二、收入決算情況說明

本年財政撥款收入合計948.17萬元,其中:財政撥款收入948.17萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%。

三、支出決算情況說明

本年財政撥款支出合計927.54萬元,其中:基本支出791.92萬元,占比85%;項目支出135.62萬元,占比15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入948.17萬元、支出總計927.54萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少11.01萬元,下降1.15%;支出總計減少31.64萬元,下降3.30%。主要原因是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出927.54萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少31.64萬元,下降3.30%。主要原因是人員減少。其中,人員經費646.37萬元,占比70%,日常公用經費145.55萬元,占比16%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

公共安全支出927.54萬元,完成預算的98%,用于人員經費的支出以及公用經費、辦案經費的開支。較2017年決算減少31.64萬元,下降3.30%主要原因人員減少

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為16.77萬元,完成預算的93.17%,比上年增加11.53萬元,增加220.04%,原因是:以前年度縣級管理公車運轉經費嚴重不。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算16.77萬元,占比93.17%,比上年增加11.53萬元,增加220.04%;車輛保有輛6輛;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出145.55萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加105.55萬元,增長263.88%。主要原因是本年度人員經費足額保障。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出37萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元(含)以上的通用設備4套、單價100萬元(含)以上專用設備0套。

(四)預算績效情況說明

2018年度,本部門實行績效目標管理的項目0個,開展項目績效監控和績效評價無。

(五)其他需要說明的事項

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

                                                                                    山陰縣人民檢察院

  二〇一九年九月九日

 

 

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